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Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi è costituito dalle regole, dalle procedure e dalle strutture organizzative volte a identificare, misurare, gestire e monitorare in modo efficace ed efficiente i principali rischi, al fine di sostenere il successo sostenibile dell'azienda. De Nora ha implementato l'ICRMS con l'obiettivo primario di identificare, valutare e gestire i rischi che potrebbero influire sulla capacità dell'azienda di raggiungere i propri obiettivi e migliorare le prestazioni, salvaguardando al contempo il valore e la reputazione a lungo termine.

Sono molti gli attori coinvolti nell'ICRMS di un'organizzazione, ma la responsabilità ultima spetta al Consiglio di Amministrazione. Altri attori coinvolti nell'organizzazione dell'ICRMS includono: 

  • l'Amministratore Delegato, responsabile dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

  • il Comitato di controllo, rischio ed ESG, responsabile di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito all'ICRMS e all'approvazione delle relazioni finanziarie e non finanziarie periodiche;

  • il Direttore dell'Internal Audit, responsabile di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia operativo, adeguato e coerente con le linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione;

  • le altre funzioni aziendali coinvolte nei controlli (quali la gestione dei rischi, l'ufficio legale e compliance, l'ufficio finanziario, l'ufficio normativo, ecc.), che monitorano e supervisionano i rischi aziendali, assicurando che i rischi siano adeguatamente identificati e gestiti e che le politiche e i regolamenti aziendali siano rispettati;

  • l'Organismo di Controllo, che supervisiona l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001

Modello di Gestione dei Rischi

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi è una componente fondamentale della Corporate Governance del Gruppo De Nora, in quanto svolge un ruolo essenziale nell'identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi significativi, garantendo che essi rimangano in linea con la propensione al rischio e gli obiettivi strategici della Società e sostengano la creazione di valore a lungo termine. La valutazione dei rischi è integrata nei processi interni e il management contribuisce in modo proattivo a promuovere un ambiente che favorisca l'identificazione dei rischi, garantisca il livello di controllo previsto a tutti i livelli e l'allineamento tra l'esposizione e la tolleranza al rischio.

In considerazione della natura delle sue attività, i rischi sono stati classificati come segue:

Rischi Strategici

Rischi derivanti da fattori esterni o interni quali cambiamenti nel contesto di mercato, decisioni aziendali errate e/o attuate in modo improprio e incapacità di reagire ai cambiamenti nel contesto competitivo, che potrebbero quindi minacciare la posizione competitiva del Gruppo e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici.

Rischi Finanziari

Rischi associati alla quantità di risorse finanziarie disponibili, alla capacità di gestire in modo efficiente la volatilità dei tassi di cambio e dei tassi di interesse.

Rischi Operativi

Rischi derivanti dal verificarsi di eventi o situazioni che, limitando l'efficacia e l'efficienza dei processi chiave, incidono sulla capacità del Gruppo di creare valore.

Rischi di Conformità

Rischi derivanti dal mancato rispetto di leggi, regolamenti, politiche interne e standard di settore, che potrebbero comportare sanzioni legali o normative, perdite finanziarie o danni alla reputazione del Gruppo.

L'Internal Audit ha il compito di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia operativo, adeguato e coerente con le linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione.

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+39 02 21291
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